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审计方法及存在的问题:审计人员多该公司货币资金的内部控制采用调查表法,检查凭证法,实地考察法进行符合性测试的基础上,发现该公司货币资金的内部控制存在一定的漏洞。
审计概况财务部稽核人员对收款台的现金盘点上坚持不够好,未能经常进行不定期盘点。
存在领用支票不登记的现对现金和银行存款的支付基本上能坚持审批制度。
但在审批的职责权限划分上不够明确,从抽查的支付凭证上来看,经常出现对相同业务的审批有时是财务经理的签字。
审计人与被审计人有长期的签约关系,因为自1998年开始接受大美股份有限公司委托,对其进行年度会计报表审计。
审计方法及存在的问题:审计人员多该公司货币资金的内部控制采用调查表法,检查凭证法,实地考察法进行符合性测试的基础上,发现该公司货币资金的内部控制存在一定的漏洞。
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存在领用支票不登记的现对现金和银行存款的支付基本上能坚持审批制度。
但在审批的职责权限划分上不够明确,从抽查的支付凭证上来看,经常出现对相同业务的审批有时是财务经理的签字。
审计人与被审计人有长期的签约关系,因为自1998年开始接受大美股份有限公司委托,对其进行年度会计报表审计。
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