这是一个页数为23页的Excel表格格式的窗体录入,一键库存高级进销存系统表,下载后可编辑可打印,其他购销存出入库利润报表报价询价单据打印表可以在本网站搜索下载。
1、设置《员工信息》以及《产品信息》《供应商信息》《客户信息》的基础数据,根据自己的实际进行设置,编码不能为空。2、《入库单》《出库单》《收款单》《付款单》《询价单》《报价单》通过点击对应按钮进行单据的增删查改打印操作。3、《出入查询》《报价查询》双击选择录入检索条件,自动筛选对应明细。4、库存报表,单品查询通过点击按钮自动生成。5、《客户账目明细》《客户账目总览》《供应商账目明细》《供应商账目总览》点击查询,选择往来单位,自动生成明细账。6、插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/1dF7VJKP。必看:此模板为宏模板,若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后,重新下载打开模板即可正常使用。插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw,,Docer 牛图文设计公司当前日期43210.0GY001, 地址: 珠海市吉大景山路 电话:0牛图文-88888888 传真:0牛图文-99999999当前单号2.0,默认行数10.0,询价单(INQUIRY),单号:XJ-180420-002日期:2018-4-20,供应1单位联系人1结算方式:月结120天,本公司因业务需要拟向贵公司洽购下列物品,请速予报价,将作进一步联系。物品名称、数量、规范及品检说明如列表:,序号商品代码商品名称规格单位数量单价金额交货日期备注,1.0SP-001鼠标111.0个50.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,小计人民币(大写) 零元,备注:,制单人:小李,说明:,1、报价中包含运输、安装、调试、售后服务、辅材和税费等全部费用。2、本报价单加盖报价单位公章后于 月 日前送达或传真至中心采购部,过时作废单处理。3、报价单填写内容字迹必须工整,产品型号及配置要求不得修改,报价如需修改,须在改动处加盖本单位公章, 否则作废单处理。4、付款方式:产品到货安装(如需)并验收合格后付款(现金/月结XX天)。5、联系电话及传真:中心采购部:(0牛图文)牛图文牛图文XX(传真) 联系人:牛图文,报价单位:(盖章)联系人:,采购单位:(盖章),Docer 牛图文设计公司当前日期43210.0, 地址: 珠海市吉大景山路 电话:0牛图文-88888888 传真:0牛图文-99999999当前单号5.0,默认行数12.0, 报价单(QUOTATION),特为如下客户报价:,单号:BJ-180420-005日期:2018-4-20,WLM单位结算方式:,恭祝贵公司事业兴旺发达!物品名称、数量、规范及品检说明如列表,如您有任何疑问,请即联络本公司。序号商品代码商品名称规格单位数量单价金额交货日期备注,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,小计人民币(大写) 零元,备注:张三,制单人:,报价说明:,1、报价中包含运输、安装、调试、售后服务、辅材和税费等全部费用。2、本报价单有效期限自传真之日起十日内有效。3、付款方式:产品到货安装(如需)并验收合格后付款(现金/月结XX天)。总经理:营销经理:业务员:,查询结果→→报价记录查询列表,查询条件↓↓合计:110.03700.0,开始日期单据类型日期单号单位编号往来单位联系人结算方式商品代码商品名称规格单位数量单价金额交货日期备注税率制单人,结束日期,单据类型,单 号,往来单位,货品编号,货品名称,制单人,收 款 凭 据当前日期43210.0KH001,单据编号:SK-180420-002①存根白③收执红当前单号3.0,收款单位:牛图文有限公司日期:43210.0,收款原因3月货款,金额人民币 (大写)人民币(大写) 壹仟元整小写:1000.0,主管签字会计审核出纳经手付款单位:客户1,付款人:联系人1,付 款 凭 据当前日期43210.0GY001,单据编号:FK-180420-003①存根白③收执红当前单号3.0,付款单位:牛图文有限公司日期:2018-4-20,付款原因,金额人民币 (大写)人民币(大写) 零元小写:0.0,主管批准会计审核出纳经手收款单位:,收款人:,日期单号摘要往来单位ID单位名称经办人收入金额支出金额,43210.0SK-180420-0023月货款KH001客户1联系人1500.0,43210.0FK-180420-002购材料GY001供应1联系人150.0,单据类型日期单号单位编号往来单位联系人结算方式商品代码商品名称规格单位数量单价金额交货日期备注制单人,SP-001鼠标1112500.0,SP-002键盘222120.06000.0,SP-003U盘8G35.01750.0,报价BJ-180420-004KH001客户1月结120天SP-001鼠标11160.020.01200.0,报价BJ-180420-004KH001客户1月结120天SP-002键盘222130.020.02600.0,单 品 账 簿,代码:SP-001名称:鼠标2018/4/1~2018/4/30,日期单据号出入类别本期入库本期出库本期结存,月日成本,期初库存250.0,20.0JH-180420-001入库0.015.0750.0,20.0XS-180420-001出库250.060.0300.0,本月合计300.0,日期凭证单号出入类别收入发出结存,单价成本单价均价,查询结果→→出入库记录查询列表,查询条件↓↓合计:30.02650.0,开始日期行号单据类型日期单号单位编号往来单位地址联系人商品编号名称规格单位数量单价金额明细备注总备注制单人,结束日期1.0入库JH-180420-001GY001供应1SP-001鼠标111.010.050.0500.0,单据类型2.0入库JH-180420-001GY001供应1SP-002键盘222.010.0120.01200.0,单 号3.0出库XS-180420-001KH001客户1联系人1SP-001鼠标111.05.060.0300.0,往来单位4.0出库XS-180420-001KH001客户1联系人1SP-002键盘222.05.0130.0650.0,货品编号,货品名称,制单人,,系统设置,序号项目参数,1.0初始化,数据库密码888888,2.0送货单打印格式抬头名称北京市牛图文科技有限公司,3.0公司联系地址(打印格式)XX区CC街道XX巷XXC号,4.0公司联系电话(打印格式)010-12388888,2.0入库单号样式选择 (示例)→→JH-180712-001,3.0其中:入库单单号字段一(自定义,如JH)JH,4.0 入库单单号字段二(日期格式),5.0 入库单号默认位数(样式),6.0,7.0销售单号样式选择 (示例)→→XS-180712-0001,8.0其中:销售单单号字段一(自定义,如XS)XS,9.0 销售单单号字段二(日期格式),10.0 销售单号默认位数(样式),11.0,12.0收款单号样式选择 (示例)→→SK-180712-0001,13.0其中:收款单单号字段一(自定义,如XS)SK,14.0 收款单单号字段二(日期格式),15.0 收款单号默认位数(样式),16.0,17.0付款单号样式选择 (示例)→→FK-180712-0001,18.0其中:付款单单号字段一(自定义,如XS)FK,19.0 付款单单号字段二(日期格式),20.0 付款单号默认位数(样式),21.0,22.0询价单号样式选择 (示例)→→XJ-180712-0001,23.0其中:询价单单号字段一(自定义,如XS)XJ,24.0 询价单单号字段二(日期格式),25.0 询价单号默认位数(样式),26.0,27.0报价单号样式选择 (示例)→→BJ-180712-0001,28.0其中:报价单单号字段一(自定义,如XS)BJ,29.0 报价单单号字段二(日期格式),30.0 报价单号默认位数(样式),31.0,编号姓名,A001小李,应 付 账 款 总 览,2018/4/1~2018/4/30金额单位:元,序号编号供货商上期应付账款余额本期应付本期已付方向期末余额,1.0GY001供应11700.050.0贷1650.0,2.0GY002供应2,3.0GY003供应3,4.0GY004供应4,合计1700.050.01650.0,应 付 明 细 账,编码:GY001供应商:供应12018/4/1~2018/4/30,年单号编号品名规格单位借方贷方方向余额备注,月日数量单价金额,上期结转平,JH-180420-001SP-001鼠标111个10.0500.0500.0,JH-180420-001SP-002键盘222个10.0120.01200.0,购材料,4月本月合计,4月本年累计,应 收 明 细 账,编码:KH001客户:客户12018/4/1~2018/4/30,年单号编号品名规格单位借方贷方方向余额备注,月日数量单价金额,上期结转平,XS-180420-001SP-001鼠标111个5.060.0300.0300.0,XS-180420-001SP-002键盘222个5.0130.0650.0,SK-180420-0023月货款,4月本月合计,4月本年累计,应 收 账 款 总 览,2018/4/1~2018/4/30金额单位:元,序号编号客户名称上期应收余额本期应收本期已收方向期末余额,1.0KH001客户1950.0500.0借450.0,2.0KH002客户2,3.0KH003客户3,4.0KH004客户4,合计950.0500.0450.0,商品编号商品名称规格单位进价售价实时库存库存下限补货提示期初数量单价金额,SP-001鼠标111.060.0正常250.0,SP-002键盘222.0120.0130.0正常120.0600.0,SP-003U盘8G35.0补货35.0175.0,SP-004移动硬盘联想320G300.0350.0补货300.01500.0,客户编号客户名称联系地址联系电话联系人期初余额,KH001客户1联系人1,KH002客户2联系人2,KH003客户3联系人3,KH004客户4联系人4,供应商编号供应商名称联系地址联系电话联系人期初余额,GY001供应1地址1联系人1,GY002供应2地址2联系人2,GY003供应3地址3联系人3,GY004供应4地址4联系人4,牛图文公司采购单当前日期43210.0,当前单号2.0,供应商:开单日期:2018-4-20单据编号:JH-180420-002默认行数10.0,地 址:电 话:联 系 人:第一联财务 第二联仓库 第三联客户,序号商品编号名称规格单位数量单价金额备 注,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,合 计人民币(大写) 零元(小写):,备 注,制单人:小李, 地址:牛图文有限公司 电话:020-1234567 手机:123465789, ★ 开户行:广州工商银行 6220000000000 户名:张小波 ★,牛图文公司销售单当前日期43210.0,地址: 珠海市吉大景山路莲山巷8号金山软件大厦,联系电话:130123456789 联系人:凌寒当前单号2.0,收货单位:开单日期:2018-4-20单据编号:XS-180420-002默认行数12.0,地 址:电 话:联 系 人:第一联财务 第二联仓库 第三联客户,序号商品编号名称规格单位数量单价金额备 注,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,合 计人民币(大写) 零元(小写):,备 注,制单人:, 地址:牛图文有限公司 电话:020-1234567 手机:123465789, ★ 开户行:广州工商银行 6220000000000 户名:张小波 ★,行号单据类型日期单号单位编号往来单位地址联系人商品编号名称规格单位数量单价金额明细备注总备注制单人,1.0入库JH-180420-001GY001供应1SP-001鼠标11110.050.0500.0,2.0入库JH-180420-001GY001供应1SP-002键盘22210.0120.01200.0,3.0出库XS-180420-001KH001客户1联系人1SP-001鼠标1115.060.0300.0,4.0出库XS-180420-001KH001客户1联系人1SP-002键盘2225.0130.0650.0,进销存报表,开始日期:43101.0,结束日期:43465.0,行号产品编码产品名称产品规格单位上期结存本期入库本期销售本期结存,产品名称产品规格单位均价成本利润,1.0SP-001鼠标111.0250.0500.0250.0300.0500.0,2.0SP-002键盘222.0600.01200.0120.0600.0650.01200.0,3.0SP-003U盘8G175.0175.0,4.0SP-004移动硬盘联想320G1500.01500.0,合计:20.02525.020.01700.0850.0950.0100.030.03375.0
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